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三亚财务管理培训学校

来源:三亚恒企会计培训学校

更新:2022/6/18 | 关注1905

三亚财务管理培训学校
三亚恒企会计学校产品涵盖会计课程研发,会计教育培训、学历招生代理、财务咨询、线上教育培训、与大学联合办学办班、就业服务等各个方面,为准会计和会计从业人员提供一站式会计职业发展方案。开设课程有初级会计职称、中级会计职称、注册会计师、税务师、会计实操等,想学习会计课程欢迎咨询三亚恒企会计培训学校。
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海口恒企会计培训学校财务管理培训,帮助学员顺利完成财务人员转变财务管理者,通过恒企的财务人职业发 展规划,明白发展所需要的理论知识与实操经验,恒企制定辉煌计划,设立三大孵化训练 营,借此让学员走上财务管理者之路。

财务人员转变财务管理者的 三大障碍

  

没有相应职称

想跳槽没底气

没有实战经验

想升职没能力

不懂管理方面

想要发展没机会

财务人职业发展规划

经验学 历 岗位、级别 证书 培训方式 

13级经验+6大能力
参考薪资20-50万/年薪

本科 CFO中级初级+卓越级+中级+CMA+CFO 
11级经验
参考薪资18万/年薪 

财务经理
CMA

初级+卓越级+中级+CMA 
11级经验
参考薪资15万/年薪 

财务主管
精英级  

初级初级+卓越级
4级经验
参考薪资12万/年薪 
 大专主办会计
精英级 
初级+精英级
3级经验
参考薪资10万/年薪
工业会计
全能级
初级+全能级 
2级经验
参考薪资8万/年薪 
商务会计
实务级 
初级+实务级
0级经验
参考薪资5万/年薪 
高中、大专 出纳、文员 
入门级 
无 入门级 

三大孵化训练营

财务主管

硬件条件实战能力 
初级职称企业资本化经验、全盘财务会计经验
跨部门沟通经验、数据管理经验
集团管理经验、跨行业认知经验
风险防范经验、企业信息化经验  

财务经理

硬件条件实战能力 硬件条件 实战能力 
初级职称企业资本化经验、全盘财务会计经验
跨部门沟通经验、数据管理经验
集团管理经验、跨行业认知经验
风险防范经验、企业信息化经验 
中级职称 CMA-P1
财务报表分析、公司财务、决策分析
风险管理、投资决策、职业道德
CMA--P2
对外财务报告决策
规划、预算编制与预测、绩效管理
成本管理内 部控制 

财务总监

硬件条件实战能力 硬件条件实战能力 CFO五大能力 
初级职称 企业资本化经验、全盘财务会计经验
跨部门沟通经验、数据管理经验
集团管 理经验、跨行业认知经验
风险防范经验、企业信息化经验
中级职称 CMA-P1
财务报表分析、公司财务、决策分析
风险管理、投资决策、职业道德
CMA--P2
对外财务报告决策
规划、预算编制与预测、绩效管理
成本管理内 部控制
财务总监思维重构
1.财务转型 2.商业模式 3.财务战略
营运管理实战
1. 平衡积分卡 2.作业成本法 3.精益会计
管理会计工具实战
1.经营分析 2.战略预算 3.現金流管理
财务总监素质修炼
1.领导能力 2.商业谈判
内控风险防范实战
1.内控风险气 2.商业谈判 

辉煌计划四大优势

   

高颜奖励

巨额优惠 

专档管理 

推荐就业 

考过奖: 1年内通过所有考试奖2000元,2年内通过所有考试奖1000元。(财务主管孵化 训练
营除外) 
针对辉煌计划不同的人才培养目标,恒企教育给予可高达6000元以上的学费优惠。  对辉煌计划学员,恒企教育建立专门档案管理,重点跟进参与计划学员的成长。参与计划的学员拿到《辉煌计划恒企能力经验等级证书》后,可以享受免费推荐就业 服务一次。 

完善的教学服务体系,贯穿 学习全过程

 

课程学前帮助

职业规划,助学贷款,课前学习卡,学前启航课

课程学中指导

重难点名师解析课,高频问题解析课,线上线下就业指导,专题讲座 

课程学后服务

奖学金,免费重学,结业证书,就业指导与推荐,就业直通车服务  

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咨询电话:130-6250-1769;你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答。


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内部审计在现代企业中有哪些作用,现如今内部审计日益成为现代企业管理体系中的重要组成部分,企业不断的壮大制度的建立必然跟企业内部审计相适应。

内部审计的作用:

内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。

1、内部审计为科学决策当好参谋。

内部审计机构要坚持“审计监督是手段,帮助服务是目的”的基本审计思想。从微观上讲,通过审计监督,查错纠弊,帮助被审计单位建立健全内控制度,加强内部管理工作,防微杜渐,堵塞漏洞,节约开支,提益。从宏观上讲,通过大量的财务收支运营情况的审计、基建及维修工程审计,设备物资采购审计以及收支情况审计等个体审计,找出带有全局性、普遍性、倾向性、规律性的问题,从机制上、制度上分析原因,提出改进和完善的意见和建议,为科学决策发挥内审的参谋作用。

2、内部审计以服务发展大局。

内审工作以帮助服务为目的,在具体审计事项中,审计服务是通过审计监督的形式实现的。在监督中加强服务,在服务中促进监督。坚持原则性和灵活性的有机结合,在有为和无为中找准内审机构的工作空间,按照有利于本系统发展大局,有利于提高资金使用效益的审计宗旨,以实事求是的态度,通过审计监督来促进本单位或本系统健全和完善管理制度,加强和规范经济管理。由此可见,内部审计在企业经济活动中起着举足轻重的作用,如何掌控好内部审计成为现代企业发展的关键之一。

3、内部审计可确保经济运行安全。

内部审计既是本单位经济活动的监督者,又是本单位管理工作的服务者,承担着宪法和法律以及内部审计规定赋予的神圣职责,是坚持科学发展观,坚持立党为公,执政为民的思想在决策、执行、监督等各环节具体体现,因此,内部审计要坚持原则,迎难而上,秉公执法,站在维护和人民利益,保障经济安全的高度,当好本系统经济运行“卫士”,做好决策的参谋,当好民众监督的眼睛。

内部审计在现代企业中的作用。通过上面的介绍,相信大家对于内部审计在现代企业中的作用是密切相关的。虽然现在审计不是那么的完善,但是随着经济不断发展,新的事物出现就会有新的对于策略出现。所以在未来内部审计对于企业来说是重要的一部分。

本文链接:http://www.91soxue.com/news/58010.html

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